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2017年審計局部門決算

索 引 號:/201711-69631 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區審計局 生成時間:2017年11月02日 信息名稱:2017年審計局部門決算 【字體:

新建區審計局2016年度部門決算

第一部分? 新建區審計局概況

一、??? 部門主要職能

(一)主管全縣審計工作。負責對全縣公共資金、國有資產、國有資源、法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護全縣財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,報賬全縣國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計、調查相關審計報告的結果承責任,并負有監督被審計單位整改的責任。

(二) 負責貫徹執行國家、省、市審計工作的方針、政策和法律法規,制定并組織實施全縣審計工作年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)負責向縣長提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理問題報告;向縣政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果;向縣政府有關部門通報審計情況和審計結果。

(四)負責直接審計相關事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。

(五)負責按規定對科級領導干部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

(六)負責組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等于國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(七)負責依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)負責指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)負責參與審計領域的內外交流活動,推廣信息技術在審計機關的應用,組織健全審計信息系統。

(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2016年年末編制人數17人,其中行政編制16人,事業編制1人;年末實有人數34人,其中在職人員20人,離休人員1人,退休人員13;年末學生人數0人。

?

第二部分? 新建區審計局2016年度部門決算情況說明

??? 一、收入決算情況說明

新建區審計局2016年度收入總計701.96萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長(下降)0%;本年收入合計701.96萬元,較上年增長31.01%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入701.96萬元,占100%,事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

新建區審計局2016年度支出總計701.96萬元,其中本年支出合計701.96萬元,較上年增長31.01%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計;本年結轉合結余0萬元,較上年增長(下降)0%。

本年支出的具體構成為:基本支出701.96萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出,上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2016年度財政撥款支出年初預算數為337.26萬元,決算數為701.96萬元,完成年初預算的208.14%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為280.99萬元,決算數為611.4萬元,完成年初預算的217.59%;社會保障和就業支出年初預算數為36.13萬元,決算數為70.42萬元,完成年初預算的194.90%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為6.7萬元,決算數為6.7萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算數為13.43萬元,決算數為13.43萬元,完成年初預算的100%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出293.53萬元,較上年增長10.89%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計且單位招錄一名新公務員;商品和服務支出363.26萬元,較上年增長57.83%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計;對個人和家庭的補助45.16萬元,較上年增長10.89%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計且單位增加一名退休人員。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為56萬元,決算數為44.92萬元,完成預算的80.21%,決算數較上年(下降)14.89%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算額為0萬元,決算數0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0%。

??? (二)公務接待費支出年初預算額為40萬元,決算數37.39萬元,完成預算的93.48%,決算數較上年下降2.92%,主要原因是:正常范圍內的波動。

?? (三)公務用車購置及運行維護費支出7.53萬元,其中公務用車購置年初預算額為0萬元,決算數0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0%;公務用車運行維護費支出年初預算額為16萬元,決算數7.53萬元,完成預算的47.06%,決算數較上年下降47.15%,主要原因是:2016年2月實行公車改革。

五、機關運行經費情況說明

本單位2016年度機關運行經費363.26萬元,較上年增長57.83%,主要原因是:省市上級單位追加專項審計。

六、政府采購支出情況說明

本單位2016年度政府采購支出總額4.78萬元,其中:政府采購貨物支出4.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

七、預算績效管理工作開展情況說明

(一)切實加強制度建設。本單位制訂下發了《新建區審計局預算績效管理辦法》,對開展績效管理各個環節的工作作出了明確規定,為開展預算績效管理工作提供指導;同時對《新建區審計局預算績效管理工作考核辦法》進行了修改,為開展預算績效管理工作提供了制度保障。

(二)積極組織宣傳培訓。充分利用干部職工大會、審計管理系統和電子顯示屏等平臺,對開展預算績效管理工作進行積極宣傳,并將學習宣傳資料通過OA系統發送至全局干部職工,促進對預算績效管理工作的認識和了解,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念。

(三)加強績效監控管理,控制預算績效管理過程

在全年預算執行過程中,該局依據年初批復的預算及設定的績效目標,對預算資金執行進度、績效目標實現程度和預算項目實施進程等進行跟蹤管理。一是按財政部門的要求及時填報《整體支出績效運行跟蹤監控管理表》;二是局財務人員對各項目組的預算執行情況進行跟蹤監控,并填報《項目支出跟蹤統計表》。通過上述措施,一旦發現實際績效與目標績效發生偏離時,及時采取有效措施予以矯正,確保預算執行進度和資金管理效益。

(四)加強結果應用管理,運用預算績效管理成果

為提高預算績效管理工作的透明度,該局及時將以前年度績效評價報告和評價結果進行公示,并按照財政部門的要求,積極整改存在的問題,提高預算績效管理工作水平。

?第二部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?

??? 第三部分 新建區審計局2016年度部門決算表

?

收入支出決算總表

編制單位:新建區審計局

?

2016年度

?

?

金額單位:元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄??? 次

 

3

欄??? 次

 

6

一、財政撥款收入

1

7019582

一、一般公共服務支出

28

6114036

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

704164

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

67055

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

134327

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

7019582

本年支出合計

51

7019582

? 用事業基金彌補收支差額

25

 

? 結余分配

52

 

? 年初結轉和結余

26

 

? 年末結轉和結余

53

 

總計

27

7019582

總計

54

7019582

?

?

收入決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

財決03表

?

編制單位:新建區審計局

?

?

?

2016年度

?

?

?

金額單位:元

?

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

7

?

合計

7,019,582.00

7,019,582.00

 

 

 

 

 

?

201

一般公共服務支出

6,114,036.00

6,114,036.00

 

 

 

 

 

?

20108

審計事務

6,114,036.00

6,114,036.00

 

 

 

 

 

?

2010801

? 行政運行

2,998,548.00

2,998,548.00

 

 

 

 

 

?

2010899

? 其他審計事務支出

3,115,488.00

3,115,488.00

 

 

 

 

 

?

208

社會保障和就業支出

704,164.00

704,164.00

 

 

 

 

 

?

20803

財政對社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

 

 

 

 

?

2080399

? 財政對其他社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

 

 

 

 

?

20805

行政事業單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

 

 

 

 

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

 

 

 

 

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

 

?

21005

醫療保障

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

 

?

2100502

? 事業單位醫療

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

 

?

221

住房保障支出

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

 

?

22102

住房改革支出

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

 

?

2210201

? 住房公積金

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

財決04表

?

編制單位:新建區審計局

?

?

2016年度

?

?

?

金額單位:元

?

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

?

合計

7,019,582.00

7,019,582.00

 

 

 

 

?

201

一般公共服務支出

6,114,036.00

6,114,036.00

 

 

 

 

?

20108

審計事務

6,114,036.00

6,114,036.00

 

 

 

 

?

2010801

? 行政運行

2,998,548.00

2,998,548.00

 

 

 

 

?

2010899

? 其他審計事務支出

3,115,488.00

3,115,488.00

 

 

 

 

?

208

社會保障和就業支出

704,164.00

704,164.00

 

 

 

 

?

20803

財政對社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

 

 

 

?

2080399

? 財政對其他社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

 

 

 

?

20805

行政事業單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

 

 

 

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

 

 

 

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

?

21005

醫療保障

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

?

2100502

? 事業單位醫療

67,055.00

67,055.00

 

 

 

 

?

221

住房保障支出

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

?

22102

住房改革支出

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

?

2210201

? 住房公積金

134,327.00

134,327.00

 

 

 

 

?

?

?

財政撥款收入支出決算總表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

財決01-1表

編制單位:新建區審計局

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2016年度

?

金額單位:元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄??? 次

 

1

2

3

欄??? 次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共預算財政撥款

1

3,372,564.00

7,019,582.00

7,019,582.00

一、一般公共服務支出

31

2,809,926.00

2,809,926.00

 

6,114,036.00

6,114,036.00

 

6,114,036.00

6,114,036.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

 

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

三、國防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

六、科學技術支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

361,254.00

361,254.00

 

704,164.00

704,164.00

 

704,164.00

704,164.00

 

 

9

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

67,056.00

67,056.00

 

67,055.00

67,055.00

 

67,055.00

67,055.00

 

 

10

 

 

 

十、節能環保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

十二、農林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

134,328.00

134,328.00

 

134,327.00

134,327.00

 

134,327.00

134,327.00

 

 

20

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、債務還本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、債務付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

24

3,372,564.00

7,019,582.00

7,019,582.00

本年支出合計

77

3,372,564.00

3,372,564.00

 

7,019,582.00

7,019,582.00

 

7,019,582.00

7,019,582.00

 

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

26

 

 

 

年末財政撥款結轉和結余

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

27

 

 

 

??? 基本支出結轉

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

28

 

 

 

??? 項目支出結轉和結余

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

30

3,372,564.00

7,019,582.00

7,019,582.00

總計

83

3,372,564.00

3,372,564.00

 

7,019,582.00

7,019,582.00

 

7,019,582.00

7,019,582.00

 

?

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

?

?

?

編制單位:新建區審計局

?

2016年度

?

金額單位:元

?

項??? 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

?

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?
?
?

欄次

1

2

3

?

合計

7,019,582.00

7,019,582.00

 

?

201

一般公共服務支出

6,114,036.00

6,114,036.00

 

?

20108

審計事務

6,114,036.00

6,114,036.00

 

?

2010801

? 行政運行

2,998,548.00

2,998,548.00

 

?

2010899

? 其他審計事務支出

3,115,488.00

3,115,488.00

 

?

208

社會保障和就業支出

704,164.00

704,164.00

 

?

20803

財政對社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

?

2080399

? 財政對其他社會保險基金的補助

646,931.00

646,931.00

 

?

20805

行政事業單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

57,233.00

57,233.00

 

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

67,055.00

67,055.00

 

?

21005

醫療保障

67,055.00

67,055.00

 

?

2100502

? 事業單位醫療

67,055.00

67,055.00

 

?

221

住房保障支出

134,327.00

134,327.00

 

?

22102

住房改革支出

134,327.00

134,327.00

 

?

2210201

? 住房公積金

134,327.00

134,327.00

 

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

?

編制單位:新建區審計局

?

2016年度

?

金額單位:元

項?????? 目

行次

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

 

1

2

3

合計

1

7,019,582.00

6,773,889.90

7,265,274.10

工資福利支出

2

2,935,321.95

2,935,321.95

 

??? 基本工資

3

1,218,892.00

1,218,892.00

 

??? 津貼補貼

4

248,565.50

248,565.50

 

??? 獎金

5

820,933.45

820,933.45

 

??? 其他社會保障繳費

6

 

 

 

??? 伙食補助費

7

 

 

 

??? 績效工資

8

 

 

 

??? 機關事業單位基本養老保險繳費

9

646,931.00

646,931.00

 

??? 職業年金繳費

10

 

 

 

??? 其他工資福利支出

11

 

 

 

商品和服務支出

12

3,632,637.05

 

3,632,637.05

??? 辦公費

13

194,267.08

 

194,267.08

??? 印刷費

14

116,909.00

 

116,909.00

??? 咨詢費

15

442,043.00

 

442,043.00

??? 手續費

16

 

 

 

??? 水費

17

1,271.17

 

1,271.17

??? 電費

18

16,474.47

 

16,474.47

??? 郵電費

19

10,458.11

 

10,458.11

??? 取暖費

20

36,480.00

 

36,480.00

??? 物業管理費

21

 

 

 

??? 差旅費

22

8,967.00

 

8,967.00

??? 因公出國(境)費用

23

 

 

 

??? 維修(護)費

24

84,748.50

 

84,748.50

??? 租賃費

25

95,258.90

 

95,258.90

??? 會議費

26

 

 

 

??? 培訓費

27

47,647.50

 

47,647.50

??? 公務接待費

28

373,889.41

 

373,889.41

??? 專用材料費

29

166,754.09

 

166,754.09

??? 被裝購置費

30

 

 

 

??? 專用燃料費

31

473,680.58

 

473,680.58

??? 勞務費

32

769,262.04

 

769,262.04

??? 委托業務費

33

246,356.20

 

246,356.20

??? 工會經費

34

64,580.00

 

64,580.00

??? 福利費

35

 

 

 

??? 公務用車運行維護費

36

75,332.00

 

75,332.00

??? 其他交通費用

37

 

 

 

??? 稅金及附加費用

38

 

 

 

??? 其他商品和服務支出

39

408,258.00

 

408,258.00

對個人和家庭的補助

40

451,623.00

451,623.00

 

??? 離休費

41

4,262.00

4,262.00

 

??? 退休費

42

52,971.00

52,971.00

 

??? 退職(役)費

43

 

 

 

??? 撫恤金

44

193,008.00

193,008.00

 

??? 生活補助

45

 

 

 

??? 救濟費

46

 

 

 

??? 醫療費

47

67,055.00

67,055.00

 

??? 助學金

48

 

 

 

??? 獎勵金

49

 

 

 

??? 生產補貼

50

 

 

 

??? 住房公積金

51

134,327.00

134,327.00

 

??? 提租補貼

52

 

 

 

??? 購房補貼

53

 

 

 

??? 采暖補貼

54

 

 

 

??? 物業服務補貼

55

 

 

 

??? 其他對個人和家庭的補助支出

56

 

 

 

基本建設支出

57

 

 

 

??? 房屋建筑物購建

58

 

 

 

??? 辦公設備購置

59

 

 

 

??? 專用設備購置

60

 

 

 

??? 基礎設施建設

61

 

 

 

??? 大型修繕

62

 

 

 

??? 信息網絡及軟件購置更新

63

 

 

 

??? 物資儲備

64

 

 

 

??? 公務用車購置

65

 

 

 

??? 其他交通工具購置

66

 

 

 

??? 其他基本建設支出

67

 

 

 

其他資本性支出

68

 

 

 

??? 房屋建筑物購建

69

 

 

 

??? 辦公設備購置

70

 

 

 

??? 專用設備購置

71

 

 

 

??? 基礎設施建設

72

 

 

 

??? 大型修繕

73

 

 

 

??? 信息網絡及軟件購置更新

74

 

 

 

??? 物資儲備

75

 

 

 

??? 土地補償

76

 

 

 

??? 安置補助

77

 

 

 

??? 地上附著物和青苗補償

78

 

 

 

??? 拆遷補償

79

 

 

 

??? 公務用車購置

80

 

 

 

??? 其他交通工具購置

81

 

 

 

??? 產權參股

82

 

 

 

??? 其他資本性支出

83

 

 

 

對企事業單位的補貼

84

 

 

 

??? 企業政策性補貼

85

 

 

 

??? 事業單位補貼

86

 

 

 

??? 財政貼息

87

 

 

 

??? 其他對企事業單位的補貼

88

 

 

 

債務利息支出

89

 

 

 

??? 國內債務付息

90

 

 

 

??? 國外債務付息

91

 

 

 

其他支出

92

 

 

 

??? 贈與

93

 

 

 

??? 貸款轉貸

94

 

 

 

??? 其他支出

95

 

 

 

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位:新建區審計局

2016年度

?

金額單位:元

項? 目

欄次

年初預算數

決算數

行次

 

1

2

一、“三公”經費支出

1

560,000.00

449,221.41

? 1.因公出國(境)費

2

 

 

? 2.公務用車購置及運行維護費

3

160,000.00

75,332.00

??? (1)公務用車購置費

4

 

 

??? (2)公務用車運行維護費

5

160,000.00

75,332.00

? 3.公務接待費

6

400,000.00

373,889.41

??? (1)國內接待費

7

400,000.00

373,889.41

???????? 其中:外事接待費

8

 

 

??? (2)國(境)外接待費

9

 

 

二、相關統計數

10

? 1.因公出國(境)團組數(個)

11

 

? 2.因公出國(境)人次數(人)

12

 

? 3.公務用車購置數(輛)

13

 

? 4.公務用車保有量(輛)

14

 

? 5.國內公務接待批次(個)

15

185

??? 其中:外事接待批次(個)

16

 

? 6.國內公務接待人次(人)

17

2,850

??? 其中:外事接待人次(人)

18

 

? 7.國(境)外公務接待批次(個)

19

 

? 8.國(境)外公務接待人次(人)

20

 

?

?

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